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我院通知对院属企、事业单位进行审计

时间:2016-07-20

  日前,我院根据国家有关规定和全院工作的总体安排发布审计通知。通知指出,已指定我院内部审计部门,统一对院属企、事业单位的财务收支和重要项目进行审计,以进一步加强内部管理制度建设,保证国有资产的保值、增值。通知要求被通知审计的企、事业单位积极配合审计工作,按照审计部门工作要求,提供完整的财务会计资料。并强调凡销毁、隐匿、拒不交出财务会计资料的行为人,院方将依法严肃处理。